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肥鄉區糧食局2016年度部門決算公開 目錄 第一部分 肥鄉區糧食局部門概況 一、主要職能 二、機構設置 第二部分2016年度肥鄉區糧食局部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、“三公”經費及相關信息統計表 十、政府采購情況表 第三部分2016年度肥鄉區糧食局部門決算情況說明 一、收入支出總表情況說明 二、收入決算表情況說明 三、支出決算表情況說明 四、財政撥款收入支出決算總表情況說明 五、“三公”經費支出情況說明 六、2016年度預算績效情況說明 七、2016年度其他重要事項情況說明 1、機關運行情況 2、政府采購情況 3、國有資產占用情況 第四部分 名詞解釋 對專業性較強的名詞進行解釋(比如:一般公共預算財政撥款收入、事業收入、基本支出、項目支出等) 肥鄉區糧食局決算公開說明 第一部分 肥鄉區糧食局概況 一、主要職能 負責本縣區域內糧食流通管理,落實上級政府的糧食政策,監督檢查糧食購銷企業執行糧食政策情況,做好糧食安全儲存工作。 二、機構設置 1、人事科:主要職責是抓好全系統的精神文明建設,職工隊伍建設,做好全系統干部職工的政治思想工作,以及黨務、群團、計劃生育、人員調配、勞資、老干、治安保衛工作。 2、財務科:主要職責是按照糧食行業財務管理要求,執行財經紀律,貫徹執行落實財經政策,抓好全系統的財務管理工作。 3、綜合業務科:主要職責是負責糧食經營資格審查、軍糧供應,抓好市場糧油購銷、穩定市場,同時抓好工業生產和食品經營工作。 4、儲備科:主要職責是抓好糧食的儲藏保管工作,按照科學保糧方針開展“四無”活動,確保全縣存糧安全,同時負責倉儲基建和安全生產工作。第二部分 肥鄉區糧食局2016年度部門決算報表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 492.8 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.0 |
| 二、上級補助收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 |
| 三、事業收入 | 3 | 0.0 | 三、國防支出 | 31 | 0.0 |
| 四、經營收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 33 | 0.0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.0 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.0 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.0 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.0 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.0 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.0 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.0 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.0 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.0 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.0 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.0 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 490.9 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.0 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.0 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 492.8 | 本年支出合計 | 52 | 490.9 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.0 | 結余分配 | 53 | 0.0 |
| 年初結轉和結余 | 26 | 0.0 | 年末結轉和結余 | 54 | 1.9 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 492.8 | 總計 | 56 | 492.8 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 單位:萬元 | ||||||||
| 科目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 492.8 | 492.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 492.8 | 492.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22201 | 糧油事務 | 436.7 | 436.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2220101 | 行政運行 | 167.2 | 167.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2220102 | 一般行政管理事務 | 269.5 | 269.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22204 | 糧油儲備 | 56.1 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2220403 | 儲備糧(油)庫建設 | 56.1 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 單位:萬元 | |||||||
| 科目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 490.9 | 165.3 | 325.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 490.9 | 165.3 | 325.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22201 | 糧油事務 | 434.9 | 165.3 | 269.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2220101 | 行政運行 | 165.3 | 165.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2220102 | 一般行政管理事務 | 269.5 | 0.0 | 269.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22204 | 糧油儲備 | 56.1 | 0.0 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2220403 | 儲備糧(油)庫建設 | 56.1 | 0.0 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 單位:萬元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 492.8 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 三、國防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 490.9 | 490.9 | 0.0 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 492.8 | 本年支出合計 | 53 | 490.9 | 490.9 | 0.0 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.0 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
| 一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.0 | 55 | ||||
| 政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.0 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 總計 | 29 | 492.8 | 總計 | 58 | 492.8 | 492.8 | 0.0 |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 單位:萬元 | ||||
| 科目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 490.9 | 165.3 | 325.6 | |||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 490.9 | 165.3 | 325.6 | ||
| 22201 | 糧油事務 | 434.9 | 165.3 | 269.5 | ||
| 2220101 | 行政運行 | 165.3 | 165.3 | 0.0 | ||
| 2220102 | 一般行政管理事務 | 269.5 | 0.0 | 269.5 | ||
| 22204 | 糧油儲備 | 56.1 | 0.0 | 56.1 | ||
| 2220403 | 儲備糧(油)庫建設 | 56.1 | 0.0 | 56.1 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 單位:萬元 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 76.9 | 302 | 商品和服務支出 | 5.2 | 310 | 其他資本性支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工資 | 46.8 | 30201 | 辦公費 | 1.2 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.0 |
| 30102 | 津貼補貼 | 10.4 | 30202 | 印刷費 | 0.0 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.0 |
| 30103 | 獎金 | 19.7 | 30203 | 咨詢費 | 0.0 | 31003 | 專用設備購置 | 0.0 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 0.0 | 30204 | 手續費 | 0.0 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.0 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.0 | 30205 | 水費 | 0.3 | 31006 | 大型修繕 | 0.0 |
| 30107 | 績效工資 | 0.0 | 30206 | 電費 | 0.0 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.0 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.0 | 30207 | 郵電費 | 0.6 | 31008 | 物資儲備 | 0.0 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.0 | 30208 | 取暖費 | 0.0 | 31009 | 土地補償 | 0.0 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.0 | 30209 | 物業管理費 | 0.0 | 31010 | 安置補助 | 0.0 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 83.2 | 30211 | 差旅費 | 0.3 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.0 |
| 30301 | 離休費 | 0.0 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.0 | 31012 | 拆遷補償 | 0.0 |
| 30302 | 退休費 | 73.4 | 30213 | 維修(護)費 | 0.0 | 31013 | 公務用車購置 | 0.0 |
| 30303 | 退職(役)費 | 0.0 | 30214 | 租賃費 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.0 |
| 30304 | 撫恤金 | 5.0 | 30215 | 會議費 | 0.0 | 31020 | 產權參股 | 0.0 |
| 30305 | 生活補助 | 1.2 | 30216 | 培訓費 | 0.0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.0 |
| 30306 | 救濟費 | 0.0 | 30217 | 公務接待費 | 0.0 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.0 |
| 30307 | 醫療費 | 0.0 | 30218 | 專用材料費 | 0.0 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.0 |
| 30308 | 助學金 | 0.0 | 30224 | 被裝購置費 | 0.0 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.0 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.0 | 30225 | 專用燃料費 | 0.0 | 30403 | 財政貼息 | 0.0 |
| 30310 | 生產補貼 | 0.0 | 30226 | 勞務費 | 0.0 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.0 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.0 | 30227 | 委托業務費 | 0.0 | 307 | 債務利息支出 | 0.0 |
| 30312 | 提租補貼 | 0.0 | 30228 | 工會經費 | 0.7 | 30701 | 國內債務付息 | 0.0 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.0 | 30229 | 福利費 | 0.0 | 30707 | 國外債務付息 | 0.0 |
| 30314 | 采暖補貼 | 3.5 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 30315 | 物業服務補貼 | 0.0 | 30239 | 其他交通費用 | 2.1 | 39906 | 贈與 | 0.0 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.0 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.0 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.0 | ||||||
| 人員經費合計 | 160.1 | 公用經費合計 | 5.2 | |||||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開07表 | |||||||||
| 部門:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 單位:萬元 | |||||||
| 科目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
| 說明:糧食局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。 | |||||||||
| 國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 編制單位:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
| 科目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | |||||||||
| 說明:糧食局沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表本數據。 | |||||||||
| “三公”經費及相關信息統計表 | ||||||
| 公開09表 | ||||||
| 編制單位:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 金額單位:萬元 | ||||
| 項 目 | 行次 | 預算數 | 統計數 | 項 目 | 行次 | 統計數 |
| 欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
| 一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | 二、國有資產占用情況 | 22 | — |
| (一)支出合計 | 2 | (一)車輛數合計(輛) | 23 | |||
| 1.因公出國(境)費 | 3 | 1.部級領導干部用車 | 24 | |||
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 2.一般公務用車 | 25 | |||
| (1)公務用車購置費 | 5 | 3.一般執法執勤用車 | 26 | |||
| (2)公務用車運行維護費 | 6 | 4.特種專業技術用車 | 27 | |||
| 3.公務接待費 | 7 | 5.其他用車 | 28 | |||
| (1)國內接待費 | 8 | (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套) | 29 | |||
| 其中:外事接待費 | 9 | (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) | 30 | |||
| (2)國(境)外接待費 | 10 | 31 | ||||
| (二)相關統計數 | 11 | — | — | 32 | ||
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 12 | — | 33 | |||
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 13 | — | 34 | |||
| 3.公務用車購置數(輛) | 14 | — | 35 | |||
| 4.公務用車保有量(輛) | 15 | — | 36 | |||
| 5.國內公務接待批次(個) | 16 | — | 37 | |||
| 其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 38 | |||
| 6.國內公務接待人次(人) | 18 | — | 39 | |||
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 40 | |||
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | 41 | |||
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | — | 42 | |||
| 政府采購情況表 | ||||||
| 公開10表 | ||||||
| 編制單位:邯鄲市肥鄉區糧食局 | 2016年度 | 金額單位:萬元 | ||||
| 項目 | 采購計劃金額 | |||||
| 總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | ||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 計 | ||||||
| 貨物 | ||||||
| 工程 | ||||||
| 服務 | ||||||
| 項目 | 實際采購金額 | |||||
| 總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | ||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | |||
| 欄次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 計 | ||||||
| 貨物 | ||||||
| 工程 | ||||||
| 服務 | ||||||
第三部分 2016年肥鄉區糧食局部門決算情況說明 一、收入支出決算總表情況說明 2016年收入總計492.8萬元,其中財政撥款收入492.8萬元,較2015年增加119.7萬元,主要原因是增加的糧庫建設撥款和工資撥款。2016年支出490.9萬元,其中行政運行165.3萬元,一般行政管理269.5萬元,儲備糧庫建設56.1萬元,比2015年增加117.4萬元,增長率為23.9%,增長主要原因調資增加及糧庫建設資金。 二、收入決算表情況說明 2016年收入總計492.8萬元,其中財政撥款收入492.8萬元,較2015年增加119.7萬元,主要原因增加了糧庫建設撥款和工資撥款。 三、支出決算表情況說明 2016年支出490.9萬元,較2015年增加117.4萬元,增長主要原因建造糧倉支出和工資支出。 四、財政撥款收入支出決算總表情況說明 2016年財政撥款收入490.9萬元,較2015年增加119.7萬元,主要是增加了糧庫建設撥款和工資撥款。2016年支出490.9萬元,較2015年增加117.4萬元,增長主要原因調資增加及建造糧倉支出。 五、“三公”經費支出情況說明: 我單位歷年度沒有“三公”經費支出。 六、2016年度預算績效情況說明
449邯鄲市肥鄉區糧食局 |
單位:元 |
|||||||
職責活動 |
年度預算數 |
內容描述 |
績效目標 |
績效指標 |
評價標準 |
|||
優 |
良 |
中 |
差 |
|||||
糧食調控管理 |
落實、擬定糧食購銷政策,擬定糧食流通發展規劃,總量及品種平衡計劃,落實糧食最低收購價政策,保證軍供等政策性糧食供應,負責市儲糧行政管理,確保糧食流通規范有序 |
確保夏秋糧收購政策落實到位,不出現“賣糧難”;落實國家供應政策,確保軍需民用;落實糧食儲備政策,確保數量真實、質量良好、存儲安全 |
||||||
糧食流通統計調查 |
全面掌握全市糧食流通、倉儲設施、糧油加工、糧食庫存、國有企業及國有資產運營狀況等情況,及時反映糧食市場總體供需狀況,為政府制定宏觀調控政策提供數字依據。 |
確保糧食產、購、銷、存、加等數據以及倉儲設施、國有資產、經濟效益等宏觀信息及時上報、匯總,保證數據信息全面、完整、準確、及時 |
數據報送及時率 |
100% |
80% |
70% |
60% |
|
儲備糧管理 |
監督檢查市級儲備糧的數量、質量和儲存安全;提出市級儲備糧規模、布局、輪換、動用建議;制定市級儲備糧各項業務管理制度和相關技術規范并監督執行;審核上報省級儲備糧代儲企業承儲資格;指導地方糧食儲備 |
確保糧食收的進、儲的好、用的上 |
數量真實率 |
100% |
100% |
99% |
95% |
|
質量良好率 |
100% |
98% |
95% |
90% |
||||
計劃落實率 |
100% |
99% |
95% |
90% |
||||
軍供糧油管理 |
制定執行全市軍糧供應政策,用高標準的質量和優質的服務保證軍糧供應,加強軍地雙方的交流與合作,促進軍供行業健康發展 |
做好政策性軍糧供應,保證部隊用糧安全,提升服務水平 |
資格認定及時性 |
無軍供糧糧油 |
無軍供糧糧油 |
無軍供糧糧油 |
無軍供糧糧油 |
|
質量安全率 |
無軍供糧糧油 |
無軍供糧糧油 |
無軍供糧糧油 |
無軍供糧糧油 |
||||
計劃落實率 |
無軍供糧糧油 |
無軍供糧糧油 |
無軍供糧糧油 |
無軍供糧糧油 |
||||
糧食流通基礎設施建設 |
制定全市糧食現代物流體系、糧食市場體系、糧食流通設施建設規劃并組織實施,督導落實計劃周期內糧食流通基礎設施建設。 |
糧食基礎設施與糧食流通需求相匹配,糧食倉儲損耗控制在國家標準范圍內,科學儲糧率技術應用得到基本普及 |
科學儲糧率 |
100% |
100% |
95% |
90% |
|
糧食倉儲損耗率 |
0.10% |
0.20% |
0.22% |
0.25% |
||||
倉容利用率 |
受政策影響 |
受政策影響 |
受政策影響 |
受政策影響 |
||||
糧食質量安全監管 |
指導全市糧食儲存保管及安全生產,負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理 |
質檢體系建立健全,檢測能力達到全國先進水平,政策性糧食監管率實現100%,擴大社會糧食監管范圍 |
||||||
糧食質量安全監測與體系建設 |
完善全市糧食質檢體系。對糧食收購、儲存環節,以及儲備糧、軍供糧等政策性糧食的質量進行安全、品質檢測和信息發布。 |
各市實現質檢機構全覆蓋;及時掌握收獲、收購、儲存、政策性糧食質量安全和品質情況,為制定糧食收購政策提供依據;掌握重點和骨干企業糧食質量狀況,地方標準符合市情 |
檢測率 |
100% |
90% |
80% |
70% |
|
監管率 |
100% |
90% |
80% |
70% |
||||
糧食市場監測預警 |
健全和完善糧食市場價格動態監測平臺,提高糧食市場價格監測的準確性和及時性,為政府制定應急措施提供依據 |
糧食價格監測點布局合理,糧食市場監測預警信息上報及時,預警分析準確、及時 |
預警分析準確率 |
95% |
85% |
80% |
70% |
|
上報及時率 |
100% |
90% |
80% |
70% |
||||
糧食科技應用與推廣 |
推廣普及糧食存儲和加工先進技術,減少倉儲及加工環節的糧食損失;提高小糧倉農戶普及率,減少農戶糧食存儲損失 |
宣傳推廣科學儲糧先進技術,促進企業收儲、加工環節和農戶儲糧環節的糧食減損 |
糧食科技普及率 |
100% |
90% |
80% |
70% |
|
糧食流通行政執法 |
對社會糧食流通進行行政執法,依法實施行政處罰;指導行業監督檢查和行業執法工作 |
促進行政機關依法行政,企業合法經營,維護糧食流通市場秩序,保護糧食生產者、經營者和消費者合法權益 |
||||||
法規建設與監督檢查 |
規范糧食行政執法程序,健全行政執法相關制度;完善市縣兩級行政執法體系,提高執法水平,推動糧食行政執法規范化、制度化;開展糧食政策、法規制度執法檢查,對糧食行政執法主體進行監督和責任制考核 |
執法檢查常規化;市縣兩級行政執法機構2015年達到80%,執法人員持證上崗率100%;落實行政執法責任制,規范糧食行政執法行為,提高行政執法水平 |
持證上崗率 |
100% |
90% |
80% |
60% |
|
案件查處率 |
100% |
90% |
80% |
60% |
||||
案件查處準確率 |
100% |
90% |
80% |
60% |
||||
執法人員培訓率 |
80% |
70% |
60% |
50% |
||||
全市糧油庫存檢查 |
監督檢查政策性糧油的數量、質量、存儲安全以及糧食經營者的最高、最低糧油庫存 |
促進糧食企業合法經營,確保糧食數量真實、質量良好 |
整改率 |
100% |
90% |
80% |
60% |
|
檢查覆蓋率 |
100% |
90% |
80% |
60% |
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糧食政務管理 |
負責糧食系統綜合業務管理和機關綜合事務管理。 |
確保機關正常運轉,各項業務順利推進,適應糧食事業發展需要 |
||||||
綜合業務管理 |
制定全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施,編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃,對糧食流通進行行政執法,受理行政許可與行政復議,加強糧食應急網絡建設和管理。完善糧食市場價格監測機制,提高糧食倉儲水平。 |
保障各項業務工作暢通 |
綜合業務保障率 |
100% |
90% |
80% |
70% |
|
綜合事務管理 |
加強“糧安工程”信息化建設,做好行業職工教育培訓工作、糧食政策資金監管工作,以及全市糧食工作會議和一般性專業會議的組織工作。 |
保障機關正常工作高效運轉 |
綜合事務保障率 |
100% |
90% |
80% |
70% |
|
七、2016年度其他重要事項情況說明 1、機關運行情況 2016年機關運行經費支出5.2萬元,2015年機關運行經費支出0.88萬元,主要辦公經費有所增加,人員交通補貼。 2、政府采購情況 我單位政府采購支出為0萬元,2015年政府采購0萬元。 3、國有資產占用情況 截止2016年12月31日,我單位無配備車輛。 第四部分 名詞解釋 1、一般公共預算撥款:指財政當年撥付的資金。 2、基本支出:指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員支出和公用支出兩部分。 3、項目支出:指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。 4、“三公經費”:指納入縣級財政預算管理的“三公”經費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。 5、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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